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审计部:强化审计业务培训 提升审计工作质量

发布日期:2023-06-19 信息来源:审计与风险管理部/合规管理部 作者:余荷玲 字号:[ ] 分享

为进一步提高公司审计人员的业务素质和管理能力,推动审计工作深入高效开展,6月13日至6月16日,集团公司审计部举办2023年度内部审计后续教育培训,主要目的是为了培养高素质专业化审计队伍,为审计人员提供互相交流学习的平台。公司按要求安排审计人员参加了此次业务培训。

培训期间中国审计学会会长孙宝厚讲授了“关于全面审计质量控制问题的思考”,以推动内部审计工作高质量发展为目标,围绕审计方案编制与实施、审计资源优化配置、审计质量、审计风险以及审计报告编写等进行了详细讲解。

集团公司审计部领导强调要学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神,认真做好电建内部审计工作,并且积极配合国家审计署对集团公司经济责任审计工作。集团内子企业分别分享了优秀审计工作经验、优秀审计项目案例和违规经营投资责任追究经验,其中公司审计与风险管理部副主任龚红洋代表公司作了违规经营投资责任追究经验分享。

会议还邀请了来自不同领域的审计专家讲解企业审计的新要求与需关注的重点、开展合规管理与审计监督、审计质量评估等,以高质量审计工作保障和推动集团公司高质量发展。(供稿单位审核:龚红洋)






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